合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務所對企業(yè)審計業(yè)務,應該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

財務報銷流程
答: 你好 報銷流程是什么 所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證,共 有六個步驟。 (1)取得合法憑證:?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況:收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條必須有廠長或副總于相應票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票:當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 (市內(nèi)短途除外),并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準簽字方予 報銷。 罰款單據(jù):公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。 (2) 粘貼原始憑證 由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上, 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額,分門別類進行粘貼,不能混合粘貼。 (3) 填寫報銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細填寫,并編號。 (4) 批準?報銷單必須經(jīng)過上級領導人員批準。 (5)復核?領導批準后,財務人員還需要對單據(jù)、報銷標準進行 復核。 財務復核后,對報銷單做以下處理: A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款(附 上剔除原因) B.退回報銷單(注明退回原因) C.要求報銷人員補充說明 D.交出納付款 (6)付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼,不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應使用優(yōu)質(zhì)膠水進行粘貼,以保證粘貼的效果,粘貼的票據(jù)要求正面朝上,便于審核與日后查閱,貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。
有沒有財務報銷流程和差旅報銷流程?麻煩發(fā)份給我
答: 你好 學堂的下載中心 你可以去看看報銷流程
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,可以具體寫一下財務報銷流程么?
答: 你好,這個下載中心有的哦,你可以去下載一下,財務管理制度里面都有 一、日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷; 2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負責人復核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

