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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-04-18 13:08

你好
報(bào)銷流程是什么
所謂的報(bào)銷流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證,共 有六個步驟。
(1)取得合法憑證: 對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況:收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票:當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點(diǎn) (市內(nèi)短途除外),并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷。 罰款單據(jù):公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。
(2) 粘貼原始憑證
由報(bào)銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷粘貼單上, 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
(3) 填寫報(bào)銷單
按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細(xì)填寫,并編號。
(4) 批準(zhǔn) 報(bào)銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。
(5)復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)人員還需要對單據(jù)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。
財(cái)務(wù)復(fù)核后,對報(bào)銷單做以下處理:
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款(附 上剔除原因)
B.退回報(bào)銷單(注明退回原因)
C.要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明
D.交出納付款
(6)付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷審批單進(jìn)行付款
銀行單據(jù)需要分開單獨(dú)粘貼,不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼,以保證粘貼的效果,粘貼的票據(jù)要求正面朝上,便于審核與日后查閱,貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報(bào)銷封面的票據(jù)的多余部分。

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你好 報(bào)銷流程是什么 所謂的報(bào)銷流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證,共 有六個步驟。 (1)取得合法憑證:?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況:收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票:當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點(diǎn) (市內(nèi)短途除外),并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷。 罰款單據(jù):公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。 (2) 粘貼原始憑證 由報(bào)銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷粘貼單上, 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。 (3) 填寫報(bào)銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細(xì)填寫,并編號。 (4) 批準(zhǔn)?報(bào)銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。 (5)復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)人員還需要對單據(jù)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。 財(cái)務(wù)復(fù)核后,對報(bào)銷單做以下處理: A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款(附 上剔除原因) B.退回報(bào)銷單(注明退回原因) C.要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明 D.交出納付款 (6)付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷審批單進(jìn)行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨(dú)粘貼,不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼,以保證粘貼的效果,粘貼的票據(jù)要求正面朝上,便于審核與日后查閱,貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報(bào)銷封面的票據(jù)的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報(bào)銷流程
2019-05-22 09:07:44
你好,財(cái)務(wù)報(bào)銷流程:報(bào)銷人粘貼相應(yīng)票據(jù),交給相關(guān)人員審核,然后出納支付相應(yīng)款項(xiàng)給報(bào)銷人?
2022-03-22 17:05:49
你好,這個下載中心有的哦,你可以去下載一下,財(cái)務(wù)管理制度里面都有 一、日常費(fèi)用的報(bào)銷: 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類(不含貨款、加工費(fèi)、工資),該類費(fèi)用報(bào)銷時,一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷; 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報(bào)銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報(bào)銷流程: ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后,并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字; ②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字; ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部,由會計(jì)審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。
2019-06-13 10:51:43
同學(xué)你好 可以參考一下這個
2021-07-01 17:27:36
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