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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-05 09:53

分別做兩張憑證嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票做:借:庫存商品負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)負(fù)數(shù);貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。這樣做嗎? 
正數(shù)那張,就正常做,這樣處理對嗎?

元元 追問

2017-04-05 10:27

進(jìn)項稅可以做負(fù)數(shù)嗎?還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

元元 追問

2017-04-05 10:48

老師,您好像還不清楚我說的問題。 
我再說一下:我是購貨方收到了銷售方現(xiàn)在開來的一張負(fù)數(shù)發(fā)票(之前的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)開過,說是貨物名稱有誤,需要開銷項負(fù)數(shù)給我們,然后再給我們同時開一張正數(shù)發(fā)票)、以及同等金額同等名稱的正數(shù)發(fā)票一張。 
現(xiàn)在我手里有銷售方開過來的對應(yīng)之前我已經(jīng)認(rèn)證過的正數(shù)的負(fù)數(shù)一張、以及正數(shù)發(fā)票一張。我想問問,這兩張憑證如何做憑證?

鄒老師 解答

2017-04-05 09:53

你好,做一個負(fù)數(shù),然后做一個正數(shù)購進(jìn)的就是 了

鄒老師 解答

2017-04-05 10:29

你好,做負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-04-05 10:50

借;應(yīng)付賬款等科目  貸;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目  
金額都是正數(shù)

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分別做兩張憑證嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票做:借:庫存商品負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)負(fù)數(shù);貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。這樣做嗎? 正數(shù)那張,就正常做,這樣處理對嗎?
2017-04-05 09:53:02
把這些發(fā)票視為已認(rèn)證而不符合抵扣條件的發(fā)票即可。2、處理辦法:將已認(rèn)證的負(fù)數(shù)發(fā)票涉及到的負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額,在附表二的第24-26行填列。
2018-05-31 08:57:12
你好,做之前的相同會計分錄,金額全部負(fù)數(shù)
2019-12-11 16:13:49
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)就可以
2019-05-11 09:22:28
負(fù)數(shù)不必再拿去認(rèn)證了,直接用紅數(shù)沖減原采購分錄即可
2016-11-28 13:25:09
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