
羅老師,您好! 我看了增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,發(fā)現(xiàn)目前有好多種說(shuō)法或做法,特別是月末對(duì)于本月已記錄的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額要不要全部結(jié)平,以及如何結(jié)平大家說(shuō)法不一或?qū)嶋H做法不一。請(qǐng)問(wèn)您如何看待?
答: 這個(gè)一般是按月結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)學(xué)員反饋,你不按月,按年,弄不好平不了,那還需要去查啥情況,是不是賬做錯(cuò),
1.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額2.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額3.計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅4.對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
答: 你好,沒(méi)有看到你的題目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2×19年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)為50萬(wàn)元,増值稅進(jìn)項(xiàng)稅領(lǐng)轉(zhuǎn)出合計(jì)為3萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元。甲公司當(dāng)月交納增值稅20萬(wàn)元。7月交納余款。作相關(guān)會(huì)計(jì)處理:
答: 你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(已交稅金) 20 貸,銀行存款 20 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)50 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)轉(zhuǎn))3 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)20 貸,應(yīng)交稅稅費(fèi)——應(yīng)增(已交)20 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13 貸,銀行存款13

