是這樣的,我剛接手一家去年新開設(shè)的公司,公司一直沒有財(cái)務(wù),所以只給外賬公司的人做了外賬,內(nèi)賬一直沒有做,現(xiàn)在老板的意思是他新買一個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng),讓我把去年的內(nèi)賬補(bǔ)上,出具報(bào)表等等 請(qǐng)問下,我現(xiàn)在該收集哪些數(shù)據(jù)呢?該怎么著手去工作 有老師回復(fù)說 那你就盤點(diǎn)數(shù)據(jù) ; 你比如4月建賬; 你就盤點(diǎn)截止到3月末 所有的 期末數(shù)據(jù) 比如庫(kù)存商品 ;固定資產(chǎn); 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)收資本。 應(yīng)收賬款。 應(yīng)付賬款。 銀行存款。 庫(kù)存現(xiàn)金等明細(xì) 那去年度沒做的賬呢,怎么補(bǔ)?、?
欣欣子
于2022-03-23 14:54 發(fā)布 ??1442次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-23 15:25
你好; 你首先要清楚之前的 期末數(shù)據(jù)才能建賬的;如果什么都不知道 就沒法處理的 ; 你 去看看21年1月建賬 ; 你是21年新開的公司 是幾月開始成立的?
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你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣的,其他的是正確的
2018-11-15 15:56:21

你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數(shù)據(jù)才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開的公司 是幾月開始成立的???
2022-03-23 15:25:57

借應(yīng)收賬款
借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-11 08:51:29

你好? ?是的? 這樣便于你后期對(duì)賬??
2021-06-04 11:44:35

同學(xué)你好
這樣做分錄可以的
這樣做就行了
2021-05-19 17:13:30
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