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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 09:15

你好;  淘寶是新開的的話 ;  先期初建賬0  ;然后根據(jù)業(yè)務(wù)按月做賬 ;   如果是老的淘寶店之前沒有做賬; 就得 盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)來建賬的

楠楠愛會(huì)計(jì) 追問

2022-03-24 09:34

怎么盤點(diǎn)呢

meizi老師 解答

2022-03-24 09:40

 你好; 盤點(diǎn)就是   比如 4月初建賬; 那么你就截止到3月末  就盤點(diǎn)比如  庫存商品 ; 固定資產(chǎn) ;  應(yīng)交稅費(fèi) ;  實(shí)收資本  ;銀行存款。 庫存現(xiàn)金 等分別是多少 ;  去 建賬試算平衡  

楠楠愛會(huì)計(jì) 追問

2022-03-24 09:47

就小規(guī)模,做商貿(mào)淘寶的,沒有固定資產(chǎn),還有實(shí)收資本,

meizi老師 解答

2022-03-24 09:54

 你好 ;  有什么盤點(diǎn)什么 ; 我只是給你舉例   去盤點(diǎn)大概的科目情況    

楠楠愛會(huì)計(jì) 追問

2022-03-24 10:05

好的,必須盤點(diǎn)銀行流水么

meizi老師 解答

2022-03-24 10:09

是的。 你 要建賬期初是必須要盤點(diǎn)的哈   

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你好; 淘寶是新開的的話 ; 先期初建賬0 ;然后根據(jù)業(yè)務(wù)按月做賬 ; 如果是老的淘寶店之前沒有做賬; 就得 盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)來建賬的
2022-03-24 09:15:35
你好!計(jì)入周轉(zhuǎn)材料科目下核算
2019-07-30 16:50:39
同學(xué)你好,重新建帳, 1、倉(cāng)庫的進(jìn)銷存,這個(gè)一定一定是要重新盤點(diǎn)清楚的, 2、固定資產(chǎn), 3、現(xiàn)金,銀行存款, 4、往來帳款,應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款, 這上面的都是重點(diǎn)對(duì)象,這個(gè)是要做為期初數(shù)據(jù)的;
2022-03-09 15:53:02
你好,需要盤公司所有部門的賬,比如現(xiàn)金,存貨,生產(chǎn)車間,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付
2017-10-20 12:10:49
你好,需要知道所有科目的明細(xì)金額才可以建賬的
2016-12-23 22:24:50
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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