甲公司發(fā)生以下貨幣資金業(yè)務: (1)職工李明出差預借差旅費2000 元,以現(xiàn)金支付,出差回來后報銷費用 1400 元,余款 已退回現(xiàn)金 (2) 采購辦公用品,使用現(xiàn)金 500元。號108品37 (3)現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)短缺 100 元,由出納員劉青負責賠償。 (4)銷售產(chǎn)品一批,價款 10.000 元,增值稅稅率 13%,收到支票并存人銀行。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付管理部門電費 4500元。 (6) 購進原材料,價款 200000 元,增值稅 26000 元,以轉(zhuǎn)賬支票付論,材料已驗收人庫。 (7)委托銀行開出50 000 元銀行匯票用于采購材料。采購材料價款 42 000 元,增值稅稅 率為 13%,材料已驗收人庫,余款退回. (8)匯出 80 000 元夫外地設(shè)立采購專戶。采購結(jié)束,支付材料價款 60000 元,增值稅稅 率13%,所購材料已驗收人庫,余款已收回。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
陽光的睫毛
于2022-03-24 11:13 發(fā)布 ??13759次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-24 11:14
1借管理費用1400
庫存現(xiàn)金600
貸其他應收款2000
相關(guān)問題討論

1借管理費用1400
庫存現(xiàn)金600
貸其他應收款2000
2022-03-24 11:14:53

你好,可以是分開的,這樣可能更好理解
2016-12-28 09:15:09

同學你好
3
借,固定資產(chǎn)
貸,實收資本
4
借,庫存現(xiàn)金
貸,銀行存款
5
借,銀行存款
貸,預收賬款
6
借,庫存商品6400
借,應交稅費一應增一進項832
貸,銀行存款7232
7
借,銀行存款
貸,實收資本
借,短期借款
貸,銀行存款
8
借,其他應收款
貸,庫存現(xiàn)金
9
借,應付賬款
貸,銀行存款
10
借,銀行存款113000
貸,主營業(yè)務收入100000
貸,應交稅費一應增一銷項13000
11
借,銀行存款
貸,庫存現(xiàn)金
12
借,庫存現(xiàn)金
貸,銀行存款
13
借,應付職工薪酬
貸,庫存現(xiàn)金;
2022-05-30 13:27:53

您好
報銷差旅費大于預借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發(fā)票是哪些內(nèi)容 增值稅的時候分錄
借:管理費用
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:其他應收款
貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
2023-09-11 20:13:01

1、借 管理費用 300 貸庫存現(xiàn)金300 2、借銀行存款 5000貸 應收賬款5000 3、借 其他應收款 3000 貸庫存現(xiàn)金3000
4、借庫存現(xiàn)金2000貸 銀行存款2000 5、借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 6、借 其他貨幣資金5000 貸 銀行存款5000
7、借 應付職工薪酬80000 貸 銀行存款80000 8、借 其他應收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000 9、借 管理費用 500 貸 銀行存款500
10、借 銀行存款20000 貸 庫存現(xiàn)金20000 11、借 庫存現(xiàn)金3000 貸 銀行存款3000 12、借 庫存現(xiàn)金585 貸其他業(yè)務收入 500 應交稅費85
13、借 管理費用 1695 庫存現(xiàn)金305貸 其他應收款2000 14、借 其他應收款1000 貸 銀行存款1000
15、借 應付職工薪酬 4000 貸銀行存款4000 16、借 管理費用 300 貸庫存現(xiàn)金300
2019-12-26 10:19:25
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