
申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)不一致怎么辦12月的財(cái)務(wù)報(bào)表有一筆減免稅款有入賬,但是在申報(bào)表中未體現(xiàn)
答: 您好!是哪個(gè)錯(cuò)了。
公司的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款借方余額660,查了報(bào)表并沒(méi)有申報(bào)減免稅款想問(wèn)下有關(guān)金稅盤的全部賬務(wù)處理
答: 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
幫忙看看這個(gè)減免稅申報(bào)表怎么填?上面是自動(dòng)算的數(shù),應(yīng)該是還要填的,不知道怎么填了
答: 你好,你需要交增值稅的嗎?這個(gè)是需要交增值稅的1%的不含稅銷售額乘以2%算出來(lái)的。

