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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2022-03-25 09:56

您好,1.暫估價格和實際的最好是保持一致
2.涉及到的分錄全部沖銷,隨后,再做一筆正確的分錄即可

下一個十年 追問

2022-03-25 20:04

比如,入賬時是1萬,票到是9000,已入了主營業(yè)務(wù)成本,我做了暫估沖紅,然后做了9000的入庫,相差的這1000怎么處理呢?

微微老師 解答

2022-03-25 20:15

您好,暫估時,您的分錄是怎么做的呢

下一個十年 追問

2022-03-25 21:38

借:原材料10000,貸:應(yīng)付賬款--暫估

微微老師 解答

2022-03-25 21:40

您好,那現(xiàn)在
借:應(yīng)付賬款-暫估10000
貸:應(yīng)付賬款 9000
貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000

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相關(guān)問題討論
你好,一般是這樣的哦
2019-11-25 10:44:25
您好, 月底盤點的金額 借:主營業(yè)務(wù)成本 -金額 貸:原材料 下個月再做 借:主營業(yè)務(wù)成本 +金額 貸:原材料 是什么意思?
2021-09-24 17:27:48
您好,對的,您的分錄是對的
2019-12-06 15:30:09
你好,需要一步一步來,而不能省去其他步驟的?
2022-09-06 11:37:49
對 可以的 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
2019-07-11 14:30:01
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