
這筆賬是錯(cuò)的,我紅沖之后資產(chǎn)負(fù)債表不平,是不是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)那里要調(diào)整,怎么調(diào)整
答: 您好,您調(diào)整以后損益類科目的余額還需要轉(zhuǎn)到本年利潤 的
期末結(jié)賬怎么。資產(chǎn)負(fù)債表二邊不相等,相差的金額正好是結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的金額。改怎么調(diào)整。
答: 你好,你檢查一下,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益是否結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤上面。看一下科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)-匯兌損益是否有余額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表中怎么調(diào)整負(fù)債
答: 你好 資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益 要減負(fù)債,只能減少資產(chǎn)或增加權(quán)益
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?把負(fù)債調(diào)整為0對(duì)嗎?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?把負(fù)債調(diào)整為0對(duì)嗎?

