老師請(qǐng)問(wèn)金蝶k3系統(tǒng)結(jié)賬需要注意些什么,現(xiàn)在做到的往來(lái)科目的結(jié)賬,應(yīng)收賬款怎么核對(duì) 和什么數(shù)據(jù)核對(duì)
朵朵
于2022-03-25 12:34 發(fā)布 ??1101次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-03-25 13:16
主要注意:結(jié)賬前查詢科目余額是否正常,資產(chǎn)是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,攤銷折舊是否計(jì)提,資金存貨是否賬實(shí)相符,損益是否符合經(jīng)營(yíng)預(yù)期,沒題就可以結(jié)賬了,往來(lái)一般是打印對(duì)賬單與對(duì)方進(jìn)行對(duì)賬,以收到對(duì)方確認(rèn)回執(zhí)存當(dāng)保存,有差異查明原因,更正賬務(wù)即可
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主要注意:結(jié)賬前查詢科目余額是否正常,資產(chǎn)是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,攤銷折舊是否計(jì)提,資金存貨是否賬實(shí)相符,損益是否符合經(jīng)營(yíng)預(yù)期,沒題就可以結(jié)賬了,往來(lái)一般是打印對(duì)賬單與對(duì)方進(jìn)行對(duì)賬,以收到對(duì)方確認(rèn)回執(zhí)存當(dāng)保存,有差異查明原因,更正賬務(wù)即可
2022-03-25 13:16:40

應(yīng)收應(yīng)付模塊反結(jié)賬需滿足以下條件才能反結(jié)賬成功:
1、不能存在已核銷的單據(jù)。
2、單據(jù)不能生成憑證。
3、不能進(jìn)行票據(jù)處理。
4、不能進(jìn)行壞賬處理。
2019-11-01 11:59:32

你好。應(yīng)收賬款最后面錄入期初時(shí)有一個(gè)小勾勾,從這里面點(diǎn)擊進(jìn)去 。
2019-02-19 15:18:49

核對(duì)第筆銷售出庫(kù)單與應(yīng)收賬款是否一一對(duì)應(yīng)。
2019-04-23 15:17:03

有可能是往來(lái)款出現(xiàn)問(wèn)題,這種情況建議通過(guò)購(gòu)買管理局的應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)檢查。我這里當(dāng)?shù)赜凶龌顒?dòng),中小企業(yè)999一年
還有可能是金額數(shù)量賬,由于小數(shù)的差異,導(dǎo)致出問(wèn)題
親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦b( ̄▽ ̄)d
2019-09-09 05:58:26
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