
您好老師,餐飲行業(yè)每個月銷售額是按主營業(yè)務收入科目來計算繳納購銷合同印花稅嗎?
答: 你好不是的, 酒店提供的餐飲服務屬于銷售服務,不屬于銷售貨物,不征收印花稅. (1)酒店購進原材料的環(huán)節(jié)需要按照購銷合同計繳印花稅; (2)酒店單獨對外銷售酒水需要按照購銷合同計繳印花稅;
購銷合同印花稅申報金額是怎么確認的?沒有實際的合同也要根據(jù)實際的購銷金額交稅,銷售金額是主營業(yè)務收入金額?采購金額是庫存商品金額嗎?
答: 我這邊是沒有合同就是按庫存商品 不含稅和銷售主營業(yè)務收入這個繳納,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問外銷的主營業(yè)務收入,需要申報購銷合同印花稅嗎
答: 你好,需要申報的。


Dawn. 追問
2022-03-25 15:06
玲老師 解答
2022-03-25 15:11