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于2022-03-26 09:19 發(fā)布 ??851次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-26 09:19
你好可以的可以這么做的
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請問老師,客戶又是供應商,那應收款和應付款進行沖銷后記賬只記一
答: 你好可以的 可以這么做的
2020年8月30日,應收款項和應付款項的公允價值均為170萬元,2020年10月12日,應收款項和應付賬款的公允價值均為152萬元,2020年12月20日,應收款三合一,付款上的應付款上的供應商52萬元。假定不考慮其他相關稅費
答: 你好,同學, 你的問題是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司與供應商往來有應收和應付款項,雙方都有開票,款項可以不打款,在賬上直接互抵嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
老師 一個公司即是我們的供應商也是我們的客戶 應收賬款和應付賬款都有余額 最后項目結束后該怎么處理呢?
討論
你好老師,我們想問一下,我們公司應付款其中一個供應商掛著500萬屬于歷史遺留下的,之前的會計把這500萬就沖了本來也是歷史遺留下的應收款,這樣調合理嗎?
應付賬款多付給供應商。后多付金額轉員工應收賬款。請問供應商怎么沖平?
這里的轉出客戶應收賬款 -10,轉出供應商應付賬款 -72.7數(shù)據(jù)從哪里計算得來的 ?請問老師們 ……謝謝
你好 我的客戶直接把貨款付到我的供應商賬戶 可以直接借應付賬款 貸應收賬款嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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