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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-27 06:37

借以前年度損益調(diào)整3164
貸庫存商品或者原材料2800
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出364

暖暖老師 解答

2022-03-27 06:38

借以前以前年度損益3164*0.25=791
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅791
外結(jié)轉(zhuǎn)以前年度就可以啦

A上海軒起注冊公司 追問

2022-03-27 10:47

謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-27 10:50

不客氣麻煩給與五星好評

A上海軒起注冊公司 追問

2022-03-27 10:54

進項稅額轉(zhuǎn)出后,附加,城建稅,教育費,也要做以前年度損益調(diào)整嗎,會計分錄怎么做,謝謝老師

A上海軒起注冊公司 追問

2022-03-27 10:56

好的,沒問題

暖暖老師 解答

2022-03-27 10:57

借應(yīng)交稅費
貸以前年度損益調(diào)整

A上海軒起注冊公司 追問

2022-03-27 12:22

交附加稅借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款,對嗎

暖暖老師 解答

2022-03-27 12:27

對視力繳納就是你的分錄啦

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借以前年度損益調(diào)整3164 貸庫存商品或者原材料2800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出364
2022-03-27 06:37:23
你好,你這個木型費是什么費用呢?
2022-03-11 13:54:55
那你只能調(diào)減出來哦,認證了再抵扣
2020-03-02 11:10:10
您好,差異的原因是什么呢?
2021-10-07 14:21:12
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅金 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待認證進項
2019-10-11 11:16:38
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