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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-27 08:42

同學(xué),你好
內(nèi)賬不做銷項稅的,這部分入成本或者費用

芳芳 追問

2022-03-27 08:53

那我把外賬交的增值稅,直接借:管理費用-稅金  貸:銀行存款,或者借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,我們是制造業(yè)

芳芳 追問

2022-03-27 08:56

開銷售發(fā)票,我是借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入  貨:應(yīng)交稅金  -銷項稅

芳芳 追問

2022-03-27 09:01

我們公司幫別的公司開票,別人給我公司稅金錢,收到這個稅金應(yīng)怎么入賬。

小菲老師 解答

2022-03-27 09:07

同學(xué),你好
內(nèi)賬的話,收的稅金做到收入

芳芳 追問

2022-03-27 09:22

做到其他業(yè)務(wù)收入嗎

小菲老師 解答

2022-03-27 09:25

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:28

你說的不做銷項是,如開銷售票  金額99009.9元,增值稅990.1 ,價稅合計10萬,借:應(yīng)收賬款10萬 貨:主營業(yè)務(wù)收入10萬
把增值稅也做到收入里面去,是這個意思嗎?

小菲老師 解答

2022-03-27 09:31

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:32

我把外賬交的增值稅,借:管理費用-稅金 可以不,我們是制造業(yè),是生產(chǎn)成本,我之前把幫別人開票收到的稅金也管理費用-稅金的貸方了,
老師,還有我們找供應(yīng)商多開票,我們付稅金給供應(yīng)商,這個怎么做賬

小菲老師 解答

2022-03-27 10:08

同學(xué),你好
可以的
付出去的稅金,計入成本

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增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
月末形成留抵稅額,仍然不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-09 10:52:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項。
2021-05-20 15:19:59
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