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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-27 11:43

你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。

敏感的電話 追問

2022-03-27 11:51

老師,比如4月份銷項8萬元,4月本月的待認(rèn)證進(jìn)項6萬元,我4月份需要進(jìn)項5萬元,其中需要以前3月份待認(rèn)證的1萬元,4月本月的4萬元,4月賬務(wù)處理和2月底一樣,只是5月報稅時,勾選3月份的1萬,4月份的4萬就可以了,對嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-03-27 11:52

你好,是的,是這樣的。

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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