老師,你好,比如2022年2月增值稅銷項10萬元,2月的進(jìn)項全部通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額8萬元,這個月假設(shè)進(jìn)項只要6萬元就行了,是不是2月底賬務(wù)處理是借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)6萬元貸待認(rèn)證進(jìn)項6萬元,3月份報稅的時候,直接再勾選平臺勾選那2月份的6萬就可以了
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于2022-03-27 11:42 發(fā)布 ??607次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2022-03-27 11:43
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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