
老師如果農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做錯了,少計進(jìn)項(xiàng)稅多計成本這個應(yīng)該怎么改?會計怎么改?納稅申報表應(yīng)該怎么改?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
國際機(jī)票上月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后這個月怎么沖回,以及納稅申報表金額填寫在哪里,謝謝
答: 你好,沖回是什么意思,是抵扣還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1.是不是每個月做賬時候,必須要保證,銷售額銷售稅額,認(rèn)證的發(fā)票的稅額,這些都要和納稅申報表是一致的嗎2.若手里有發(fā)票但這個月沒認(rèn)證,那是不是照樣做賬,還是怎么處理,還是必須要做賬?做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里
答: 一、第一個問題:說的完全正確。 二、第二個問題:發(fā)票沒有認(rèn)證,可以暫時不做賬務(wù)處理,或者是做賬務(wù)處理將進(jìn)項(xiàng)稅額,計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額


lr3696 追問
2022-03-28 10:06
郭老師 解答
2022-03-28 10:09
郭老師 解答
2022-03-28 10:10