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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 10:53

你好,沒有15%的所得稅,你們是高薪嗎?

郭老師 解答

2022-03-28 10:53

你的利潤是多少?調(diào)增之后利潤是多少?

虛心的月餅 追問

2022-03-28 11:04

是高新,利潤目前是虧的

郭老師 解答

2022-03-28 11:06

虧損的調(diào)整之后還是虧損的嗎?如果是的話不需要繳納的。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:17

如果是要繳納的話怎么算?

郭老師 解答

2022-03-28 17:20

調(diào)整之后的利潤乘以15%
安這個

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:33

我的意思是我要對方開票,對方要加價,加多少以下合算?這個怎么算?

虛心的月餅 追問

2022-03-28 17:34

這個應(yīng)該涉及增值稅可抵扣部分和所得稅,這個怎么算?請教

郭老師 解答

2022-03-28 17:35

對方是一般納稅人還是小規(guī)模的?你要專票還是普票的?

郭老師 解答

2022-03-28 17:34

他的所得稅一般都是根據(jù)稅負(fù)繳納的。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 21:23

一般納稅人,專票,根據(jù)稅負(fù)繳納怎么說,沒理解,麻煩老師具體用數(shù)據(jù)說可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

銷項減去進(jìn)項這個余額除以不含稅的銷售額,等于增值稅稅負(fù),按這個來認(rèn)證你的發(fā)票。

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

不是說你所有收到的進(jìn)項都認(rèn)證抵扣。

虛心的月餅 追問

2022-03-28 22:57

舉例說,如果開票金額3.5萬,那么是否可以抵扣(假設(shè)稅負(fù)5)增值稅金額3.5*5%=1750,同時因為成本變增加3.5/1.13,所得稅有所影響減少對吧,這樣兩部分是這樣算對嗎?

虛心的月餅 追問

2022-03-28 22:58

非常抱歉這么遲還叨擾您

郭老師 解答

2022-03-28 23:20

可以的
可以這么理解的
所得稅稅負(fù)一樣可以降低

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你好,沒有15%的所得稅,你們是高薪嗎?
2022-03-28 10:53:05
賬上有16萬元的暫估原材料,發(fā)票在匯算清繳前,無法開具,就是在匯算清繳時,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
2021-03-12 10:26:48
您好,是的,是暫估的去年的票
2020-03-29 16:12:56
您好,一般不需調(diào)增??傤~不大,如果單筆不超500元,采購方是個人沒辦理稅務(wù)登記有內(nèi)部憑證和付款證明及購物清單,一般允許扣除。稅總(2018)28號公告。
2022-03-12 08:11:57
你好,要做紅字沖銷調(diào)整,
2020-07-28 16:14:02
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