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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 11:11

你好 ;  你之前分錄怎么走的;我看看借方怎么掛科目  。你屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-28 11:31

1月初的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方留底7122.61元,應(yīng)交增值稅是3060.05元 10182.66-7122.61=3060.05元

meizi老師 解答

2022-03-28 11:43

 你好 ; 借方留抵了   ;我是想之前你原來科目  怎么走的;   你要給我看看分錄呀    

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-28 12:03

老師之前的10182.66元都已經(jīng)抵扣了
之前是 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2022-03-28 12:23

 你好 ;  現(xiàn)在做   轉(zhuǎn)出 :  借以前年度損益調(diào)整10182.66 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   10182.66  ;    你記得把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅:  比如借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;借    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅       ;然后 你計(jì)提繳納的:借    以前年度損益調(diào)整 - 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 - 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      貸 銀行存款  。  就 可以 了    

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相關(guān)問題討論
你好,你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
你好,附加稅不用繳納,以收入為計(jì)稅依據(jù)的稅種需要繳納
2016-09-02 14:20:55
您好,如果需要再繳增值稅8000元的話,在公司所在地還需要按8000元交附加稅的。
2017-11-04 17:22:29
不是的同學(xué),增值稅可以抵一下,但是城建 這些就不可以了,這個(gè)稅不多,還是補(bǔ)一下吧,同學(xué)。
2019-08-10 20:36:37
你好,不可以的
2017-05-19 10:37:51
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