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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2022-03-28 11:14

同學,你好
因為收到的價款應包括無形資產(chǎn)以及應交增值稅兩部分
借銀行存款
借累計攤銷
借無形資產(chǎn)減值準備
貸無形資產(chǎn)
貸應交稅費-應交增值稅
借或者貸資產(chǎn)處置損益(差額)

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同學,你好 因為收到的價款應包括無形資產(chǎn)以及應交增值稅兩部分 借銀行存款 借累計攤銷 借無形資產(chǎn)減值準備 貸無形資產(chǎn) 貸應交稅費-應交增值稅 借或者貸資產(chǎn)處置損益(差額)
2022-03-28 11:14:54
可以直接這樣賬務處理的
2020-03-25 12:24:32
同學你好 這個就是這樣操作的,因為固定資產(chǎn)是有形的
2020-12-24 11:44:27
你好,就是發(fā)生的相關(guān)支出 金額
2017-05-31 15:35:08
你好,增值稅是計入貸方的應交稅費——應交增值稅核算的
2017-12-25 09:13:41
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