
老師,供應商經(jīng)常到稅務局發(fā)票,怎么做賬?
答: 與正常開票一樣,你方做購進,借:原材料 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款
稅務局有供應商開票記錄,但未收到發(fā)票,如何抵稅和做賬處理?
答: 等發(fā)票到了再說哈。萬一是對方虛開的,下月就沖紅了呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們做跨境小包的出口。一千個包裹送給1000個人的那種,供應商基本都沒有發(fā)票。這種會被稅務局認定為內銷然后加16個點稅,這種怎么處理。
答: 原則上如果取不到供應商的發(fā)票,稅務局是不讓稅前扣除的,要全部按16個點交稅。這是稅務規(guī)定。這種情況,企業(yè)需要找能開發(fā)票的供應商提供貨物。
老師您好,稅務局給了供應商的發(fā)票號,然后讓提供這些資料,意思是讓我司提供和供應商的資料對嗎?稅務局查這些會不會有風險?
老師你好,我們公司給供應商付出去了90萬的款項,供應商開不了發(fā)票了,供應商經(jīng)營不善,欠了稅務局稅款被鎖了盤,我們公司在賬務上要怎么處理啊,我們收到貨都做了暫估應付的
我們的供應商本來給我們開16個點的發(fā)票,但是稅務改革了,他只能給我們開13個點發(fā)票,如果要求他補稅點,要怎么處理和做賬呢


可樂king 追問
2022-03-28 17:19
家權老師 解答
2022-03-28 17:41
可樂king 追問
2022-03-28 17:43
家權老師 解答
2022-03-28 17:44