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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-06 18:14

我想問的是:我現(xiàn)在有收到客戶的承兌,但是直接轉(zhuǎn)付給供應(yīng)商了,期初數(shù)是建應(yīng)收票據(jù),還是應(yīng)付票據(jù)那邊呢

女王國際-英英即Lucy 追問

2017-04-06 18:19

票據(jù)還沒到期,沒有實際付給供應(yīng)商那邊期初先建應(yīng)收票據(jù)是嗎?那實際付 了之后呢?到時候?qū)嶋H支付了怎么做會計分錄呢

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 18:06

您好,期初要建那此數(shù)據(jù)的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 18:17

您好,期初建應(yīng)收票據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 18:21

您好,是的,實際付了之后,借:預(yù)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)。

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相關(guān)問題討論
客戶和供應(yīng)商金額同時減少即可
2017-04-08 08:45:12
您好,期初要建那此數(shù)據(jù)的。
2017-04-06 18:06:23
你好,如果這樣做就要掛賬了。
2016-12-28 09:50:49
你好,沒有辦法的
2017-01-06 16:56:31
您好,要背書,蓋上銀行預(yù)留印鑒章,寫上要付給單位的全稱,正反面復(fù)印,然后編制會計憑證。
2017-04-10 18:04:02
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