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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-29 12:17

同學你好
這個就是增值稅13%
附加稅所得稅印花稅

寧靜致遠 追問

2022-03-29 12:19

銷售使用過的設備是2%,不能適用這個嗎?

樸老師 解答

2022-03-29 12:20

同學你好
這個不可以
你抵扣了

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相關問題討論
同學你好 這個就是增值稅13% 附加稅所得稅印花稅
2022-03-29 12:17:36
這個不影響你抵扣,有進項就可以抵扣
2019-10-21 18:39:42
那你要繳納相應的增值稅的
2019-12-04 11:37:15
您好 如果能取得進項稅額發(fā)票 可以降低稅負率
2019-12-16 11:22:17
你這個月銷售的話按13%的
2019-09-16 21:30:27
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