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送心意

ning老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-29 13:01

你好!計提工資的分錄是同學(xué)寫的 借:生產(chǎn)成本-維修費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:07

嗯,最后一個是支付的工資

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:08

這樣寫對么

ning老師 解答

2022-03-29 13:13

你好!這樣寫是對的,同學(xué)可以嘗試寫一寫有關(guān)社保的工資計提的會計分錄

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:20

還沒用到和了解到那塊兒

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:22

老師還有個問題就是,支付工人工資時不計提,直接 借:應(yīng)付職工薪酬  工資  1000
貸:庫存現(xiàn)金  支付工資  1000   這樣可以么

ning老師 解答

2022-03-29 14:17

你好!不計提員工的工資的費用,那企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報的時候就沒有相應(yīng)的成本費用數(shù)據(jù)

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理費用…工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多計提的工資沖銷就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少發(fā)的沖回. 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019-06-11 15:16:41
你好,計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2017-11-03 16:34:43
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