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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-29 15:51

你好; 你這個是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)了 ?

水晶夢 追問

2022-03-29 16:01

老師,是借方負數(shù)了,我該怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:10

 你好; 借方負數(shù)了   表示是貸方; 你 是不是做了  借稅金及附加貸應交稅費應交土地增值稅    有這筆 是嗎 ? 你現(xiàn)在去紅沖這筆就行了。   

水晶夢 追問

2022-03-29 16:43

沒有做呢,是這樣的,就當時從別人手上接過來賬本,他明細賬上有應交稅費應交增值稅科目借方有余額,當時因為是應交增值稅是一級科目余額加不上去,我就加到應交稅費應交土地增值稅科目上借貸才平,所以現(xiàn)在不知道用哪個科目才能沖掉呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:51

你好 ;       那你現(xiàn)在就去把這個科目平衡了  。 去沖掉; 然后去看看應交稅費-應交增值稅借方下面還有哪些明細; 與你申報表核對下 ;    

水晶夢 追問

2022-03-29 17:08

我用哪個科目沖呢

meizi老師 解答

2022-03-29 17:12

 你好; 你之前   做的是哪個科目  對應去沖 ;你不是說 你去  把這個應交土地增值稅給做上去了嗎 ?  那你 肯定是去沖應交稅費應交增值稅  

水晶夢 追問

2022-03-29 17:42

好的,謝謝啦

meizi老師 解答

2022-03-29 17:45

 不客氣的。幫到你就好    

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沒有啊,你的第一個是預交土地增值稅,后面是應交土地增值稅,那么后面你再做一個結轉(zhuǎn)分錄,借應交稅費,應交土地增值稅貸應交稅費預交土地增值稅。
2022-04-12 22:25:11
你好,預交的土地增值稅時: 借:應交稅金--土地增值稅 貸:銀行存款 清算時, 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交土地增值稅 借:應交稅費—應交土地增值稅 貸:銀行存款
2021-12-28 17:50:07
你好,同學。 你的分錄不太符合規(guī)定,需要通過應交稅費核算處理的 你是把之前分錄沖紅,然后再做正確分錄
2019-11-20 00:52:27
預交的不用計提,可以直接借應交稅費 貸銀行存款
2017-06-10 09:07:48
你好; 你這個是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)了 ?
2022-03-29 15:51:08
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