老師,房開企業(yè)收到預(yù)收款,預(yù)繳土地增值稅,借:應(yīng)交稅費-預(yù)交土地增值稅 貸:銀行存款,待開發(fā)項目達到完工條件,將土地增值稅轉(zhuǎn)入稅金及附加科目,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅,請問這樣做分錄對嗎?還是兩筆分錄都只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅這個科目? 不然,應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅這個科目賬做不平
香水百合
于2022-04-12 16:59 發(fā)布 ??2060次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-04-12 22:25
沒有啊,你的第一個是預(yù)交土地增值稅,后面是應(yīng)交土地增值稅,那么后面你再做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交土地增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交土地增值稅。
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你好,預(yù)交的土地增值稅時:
借:應(yīng)交稅金--土地增值稅
貸:銀行存款
清算時,
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地增值稅
貸:銀行存款
2021-12-28 17:50:07

您好,對的,這個是沒錯的,是這樣做的
2024-08-02 10:31:11

你好,預(yù)繳也先計提的
2020-07-16 11:49:38

預(yù)交的不用計提,可以直接借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2017-06-10 09:07:48

您好,
如房地產(chǎn)預(yù)交土地增值稅20萬元,則會計處理如下:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅20
貸:銀行存款20
待開發(fā)項目達到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時,將土地增值稅轉(zhuǎn)入稅金及附加科目:
借:稅金及附加20
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅20
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2019-03-03 11:43:50
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