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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-30 08:30

餐費報銷出去也就是成本做了餐費支付的嗎
分錄怎么做的

Zero 追問

2022-03-30 08:38

當時就做的業(yè)務招待費,因為她是找的替票,我們也都不知道

郭老師 解答

2022-03-30 08:42

借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品貸,應付賬款,匯算清繳,把這個招待費調(diào)增,然后你再今年做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Zero 追問

2022-03-30 08:51

那個餐飲費是不是就是庫存商品的成本

郭老師 解答

2022-03-30 08:53

你好,對的是的,你這個餐飲票就沒法用了。

郭老師 解答

2022-03-30 08:53

你們又不是銷售餐飲的。

Zero 追問

2022-03-30 08:55

還有老師,為什么要做應付呢?我們的錢還在平臺上,我們的銀行存款是沒有這筆收入的

Zero 追問

2022-03-30 08:57

我現(xiàn)在就是要把這筆錢提現(xiàn)回來,但是沒有銷售也沒有成本

郭老師 解答

2022-03-30 08:58

你好,你已經(jīng)支付了錢,用一個往來科目來代替
最后應付帳款是沒有余額的。

Zero 追問

2022-03-30 09:07

老師,不是我們支付了錢,是我們收到了這筆錢

郭老師 解答

2022-03-30 09:11

收到的,讓你做到今年。

郭老師 解答

2022-03-30 09:12

借銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費,

借主營業(yè)務成本貸庫存商品完整的就這些,哪一個沒有看懂。

Zero 追問

2022-03-30 09:22

老師,這個應付賬款可以是其他應付款嗎?因為是通過報銷的形式,沒有公司名稱耶

Zero 追問

2022-03-30 09:26

完整的分錄是這樣嗎?老師,調(diào)整以前分錄:借:應付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤,然后確認收入:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。最后確認成本:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。然后年報的時候把餐飲費調(diào)增

郭老師 解答

2022-03-30 09:26

你好,應付賬款用其他應付款,其他應收款、預付賬款都可以的,你自己選擇,最后都是沒有余額。

郭老師 解答

2022-03-30 09:25

只要他是一個往來科目就可以的。

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相關(guān)問題討論
餐費報銷出去也就是成本做了餐費支付的嗎 分錄怎么做的
2022-03-30 08:30:31
你好,釘釘流程也需要報銷人提供發(fā)票的,
2019-12-03 22:32:10
您好 請問生產(chǎn)成本您結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
2019-11-13 10:04:56
你好 應該填生產(chǎn)部門 生產(chǎn)部門的也是計入管理費用
2019-07-25 16:03:30
你好,利潤表只有主營業(yè)務成本,就是結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)銷售貨物所對應的成本金額
2017-07-14 10:59:37
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