
老師暫估了費(fèi)用票。借管理費(fèi)用-暫估30萬(wàn) 貸應(yīng)付-暫估30萬(wàn),開(kāi)回來(lái)的是成本票145000,怎么做賬了
答: 你哈,沖回暫估,重新確認(rèn)
管理費(fèi)用票是不是也可以充當(dāng)成本票?
答: 你好,計(jì)入費(fèi)用同樣可以起到抵扣利潤(rùn)的作用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果只留管理費(fèi)稅做利潤(rùn)負(fù)率太低 所以多留的利潤(rùn),但是我們公司只收管理費(fèi),多留出的部分利潤(rùn)扣除管理費(fèi)還是對(duì)方的錢啊,怎么轉(zhuǎn)給對(duì)方呢?前面已經(jīng)開(kāi)了成本票了,如果再開(kāi)票進(jìn)來(lái),成本不就增加了,利潤(rùn)就沒(méi)了比如100萬(wàn)的收入 我留了15%的利潤(rùn) 開(kāi)了85%成本票了,扣除管理費(fèi)還剩10萬(wàn) ,就這個(gè)10萬(wàn)怎么轉(zhuǎn)出去呢我們是被掛靠方
答: 同學(xué)你好 他們給你開(kāi)發(fā)票哦

