老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個(gè)沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月后通知屬于作廢的發(fā)票,就是對(duì)方已經(jīng)把這個(gè)發(fā)票作廢了,那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是就這張作廢的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來嗎?還是要把上月的所有認(rèn)真抵扣的沒有作廢的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額一起全部都要轉(zhuǎn)出來?
答: 只轉(zhuǎn)出作廢發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師有一個(gè)這樣的問題,公司收到的專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是有錯(cuò)誤,嗯,對(duì)方將此發(fā)票作廢了,那我債務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?我有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那我之前的發(fā)票是不是不需要入賬了!那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出用什么依據(jù)來做呀?
答: 借xx負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你之前認(rèn)證抵扣需要做賬啊 這個(gè)對(duì)方作廢那個(gè)叫對(duì)方打印那個(gè)作廢截圖給你們做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方把發(fā)票作廢了,我們應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
答: 是專票還是普票?如果是專票,您認(rèn)證了嗎?

