
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
我們是免交增值稅的 那做賬時候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
答: 寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
答: 你好! 平時不需要的

