
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
答: 寫的
增值稅免稅處理借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入為啥沒有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
30萬免增值稅,分錄怎么做?怎么銷應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,是的,季度不超過收入30萬元免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)貼

