
老師,應(yīng)交稅費(fèi)——增(銷)有余額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有余額。會計處理:貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -200 貸:營業(yè)外收入 200還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷 200 貸:營業(yè)外收入 200 這是之前會計留的余額,是什么原因會產(chǎn)生余額呢?
答: 你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ? 你 的意思是你有銷項(xiàng)稅? ?那你這個金額有繳納過嗎?? ? ?而且你不能這樣直接轉(zhuǎn)的? ??
年末的應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅余額為3100,實(shí)際只需要繳納3000,剩下的100轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100;還是貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-100,貸營業(yè)外收入100?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我現(xiàn)在做12月份的帳,12月份有應(yīng)交稅費(fèi)代方余額3029.35要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,季度沒超過30萬,還是說不要轉(zhuǎn)就放
答: 不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入啊,這個是你計提的稅費(fèi),未來再處理的


123 追問
2022-03-30 13:33
bamboo老師 解答
2022-03-30 13:36
123 追問
2022-03-30 13:40
bamboo老師 解答
2022-03-30 13:41