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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-07 16:13

老師我們公司每次都是先借支付物業(yè)費,不是要先掛借支嗎?

追問

2017-04-07 17:01

那收到發(fā)票后怎么做分錄呢?

追問

2017-04-07 17:24

那要是也計提了,收到發(fā)票怎么入賬呢?分錄怎么做?

宋生老師 解答

2017-04-07 15:53

您好!借管理費用-物業(yè)費等 貸應(yīng)付賬款等 
收到發(fā)票直接帖進去。

宋生老師 解答

2017-04-07 16:16

您好!是的借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金等。

宋生老師 解答

2017-04-07 17:06

您好!借管理費用-物業(yè)費等 貸其他應(yīng)收款。

宋生老師 解答

2017-04-08 08:25

您好!收到發(fā)票的時候貼到管理費用的這個憑證就可以了。

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相關(guān)問題討論
同學你好 不用計提 有發(fā)票直接做就行了
2021-11-01 17:26:35
您好!借管理費用-物業(yè)費等 貸應(yīng)付賬款等 收到發(fā)票直接帖進去。
2017-04-07 15:53:06
您好!借:管理費用-物業(yè)費 貸:應(yīng)付賬款就可以了。
2016-09-21 11:18:04
借:管理費用—物業(yè)費 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-08 10:02:17
您好,分錄: 借:預(yù)付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2016-11-02 17:52:24
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