
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
答: 借應(yīng)交稅費正數(shù) 管理費用負數(shù)
老師,報銷車費時,出納用微信紅包直接支付給員工的,那么分錄寫 借:管理費用——交通費 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
答: 您好 請問單位庫存現(xiàn)金在出納**上么 還是出納轉(zhuǎn)給員工后 把單位庫存現(xiàn)金減少給出納個人?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
答: 社保單位負擔的需要通過應(yīng)付職工薪酬
當月發(fā)放的工資,可以這樣做分錄嗎?不然應(yīng)該具體怎么做?借:管理費用—管理人員工資,貸:庫存現(xiàn)金(建安類小公司內(nèi)賬一務(wù)實
老師好,一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金還是借:管理費用應(yīng)交稅費貸:庫存現(xiàn)金
請問:支付費用41元,做分錄:借 管理費用 41 ,貸:銀行存款 41。之后發(fā)現(xiàn)多付1元,現(xiàn)金退還,分錄: 借 庫存現(xiàn)金 1 貸:管理費用 1;對嗎?


方老師 解答
2017-04-08 07:14
方老師 解答
2017-04-08 10:04