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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-31 09:38

你好,需要計提的
借:管理費用等科目,貸:其他應付款 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:38

不是先預付,后分攤么?

鄒老師 解答

2022-03-31 09:44

你好,是先預付了款項并取得了發(fā)票嗎? 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:44

我們個體,不要票

鄒老師 解答

2022-03-31 09:49

你好,既然沒有發(fā)票,就只需要按月計提。
而不是分攤啊

王姐姐 追問

2022-03-31 10:21

那支付的時候分錄?

鄒老師 解答

2022-03-31 10:22

你好
計提的時候
借:管理費用等科目,貸:其他應付款 
支付的時候
借:其他應付款 ,貸:銀行存款等科目 

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相關問題討論
您好!借預付賬款 貸銀行存款。 然后每個月攤銷
2017-11-30 16:58:10
那你現(xiàn)在做也只能做以前年度損益調(diào)整,沒啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好 不用 直接做費用 借管理費用-租賃費貸銀行存款 就行了
2019-11-23 15:16:49
借;以前年度損益調(diào)整,貸;其他應付款等科目
2020-04-20 11:04:42
你好,借管理費用等 貸其他應付款
2018-10-15 10:55:25
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