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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 11:11

您好!先報(bào)增值稅,然后附加稅。還要報(bào)一下所得稅

Sunrise ^_^ 追問(wèn)

2022-03-31 11:31

老師,先報(bào)增值稅就是先計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅,需要登錄稅控盤(pán)查詢當(dāng)月開(kāi)出的銷項(xiàng)稅合計(jì)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)數(shù)差額,為正數(shù)就需要繳納,為負(fù)本月就不做賬務(wù)嗎?附加稅是在報(bào)完增值稅后的表延伸出來(lái)的,所得稅就是按照公司是季度報(bào)還是月度報(bào)操作吧,不用每月都進(jìn)行報(bào)所得稅吧!

宋生老師 解答

2022-03-31 11:32

你好!是的。就是你說(shuō)的這樣。企業(yè)所得稅是季度,個(gè)人所得稅是月度

Sunrise ^_^ 追問(wèn)

2022-03-31 13:08

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2022-03-31 13:22

您好!不用客氣的了

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您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-11-06 07:52:26
你好,這個(gè)錢是你們公司公司支付嗎?
2021-05-24 17:17:54
申報(bào)增值稅,需要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)操作 進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng) 首先 填本期的開(kāi)票數(shù)量 申報(bào)表一 第二步填本期進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù) 申報(bào)表二 填報(bào)完后在進(jìn)入?yún)R總表(總表)看申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤,無(wú)誤的話提交申報(bào)就可以 申報(bào)后稅局審核沒(méi)問(wèn)題,該交稅的交稅 不需要交稅的申報(bào)就完成
2020-06-12 11:21:21
你好 http://nz1l.cn/search.php?word=報(bào)稅 目前學(xué)堂只有這些報(bào)稅課程 你可以去看看
2019-06-10 14:12:34
您好,用一證通登陸國(guó)家電子稅務(wù)局,點(diǎn)按期應(yīng)申報(bào),填表即可
2019-05-22 11:46:17
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