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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-31 11:14

你好; 這個多收的款是什么情況 。 你們之間發(fā)生的業(yè)務(wù)是什么    ;這樣好具體判斷科目

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 13:22

酒店是加盟 加盟公司收的是抽的總營收的3% 但是有個封頂數(shù)  退的是收的封頂以上的提成  所以給退回來了

meizi老師 解答

2022-03-31 13:51

你好 ;  那你之前支付出去的款怎么做分錄的 。 你做相反分錄處理   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:08

之前付出去做的是管理費用  應(yīng)付賬款     付款時  應(yīng)付賬款  銀行存款  現(xiàn)在要怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-31 14:14

 你好;   那你現(xiàn)在做 借銀行存款借管理費用負(fù)數(shù)  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:14

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-31 14:19

 不客氣的。幫到你就好;滿意請給予評價  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:34

這個返的是以前一個年度累計的  也可以這樣做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-03-31 14:41

 你好;    之前年度的嗎 。 那你要區(qū)分下 是否跨年; 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調(diào)整-管理費用去做   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 15:06

對去年的  但是從去年11月份才開始建賬 做賬

meizi老師 解答

2022-03-31 15:13

 你好;  那你就做    ; 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調(diào)整-管理費用去做   

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你好; 這個多收的款是什么情況 。 你們之間發(fā)生的業(yè)務(wù)是什么 ;這樣好具體判斷科目
2022-03-31 11:14:46
當(dāng)多收的款項返回時,你可以在系統(tǒng)中創(chuàng)建一筆額外的抵扣、折讓單,把多收的款項抵扣掉。然后根據(jù)會計規(guī)則,在抵扣款項的借貸方向進(jìn)行記賬,以確保會計準(zhǔn)確性。 學(xué)員:我明白了,這樣做就可以避免出現(xiàn)借貸不平衡的情況了。 老師:是的,你答得很好,這樣做可以避免出現(xiàn)會計疏忽,也可以確保會計準(zhǔn)確性。除此之外,還有調(diào)整記賬的方法,以正確記錄多收的款項。
2023-03-19 13:34:25
你好,收到的錢做預(yù)收賬款,月底確認(rèn)收入 返利沖減收入
2019-06-18 11:03:42
同學(xué)你好 開的什么發(fā)票呢
2022-04-14 11:22:14
260000*60%/33=4727.27 260000*30%/23=3391.30 260000*10%/(123-33-23)=388.06
2017-08-12 11:51:17
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