
銷項負數(shù),入賬是借:主營業(yè)務收入,借應交稅費-銷項稅額,貸:應收賬款。還是全部紅字借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-銷項稅
答: 您好 全部紅字寫分錄
老師,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額。如果不是主營業(yè)務收入,那分錄怎么做
答: 你好 是其他業(yè)務收入的話 做 :借應收賬款貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 就得看你是什么款項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原科目: 借: 應收賬款 19200 貸: 主營業(yè)務收入 18113.20755 應交稅金-銷項稅 1086.792453 重復計提,其中含19200 借: 應收賬款 293437.5 主營業(yè)務收入 16609.67 應交稅金-銷項稅 276827.83
答: 借:主營業(yè)務收入 16609.67 借:應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸:應收賬款 293437.5 沖銷后,仔細核對業(yè)務實際發(fā)生情況,確認應收賬款、主營業(yè)務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發(fā)票開具情況、貨物交付情況等,確保后續(xù)賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應調(diào)整收入和稅金的金額


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-03-31 11:25
郭老師 解答
2022-03-31 11:25