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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 14:45

你好同學(xué),這個(gè)銀行存款是誰收到的。

小魚兒 追問

2022-03-31 14:58

就掛靠私人老板轉(zhuǎn)給被掛靠公司的

李霞老師 解答

2022-03-31 15:01

嗯,你第一筆憑證的話,是你收到錢了,還是誰收到錢?這個(gè)題目我還沒還沒有分清楚。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:02

我理解的錢好像不是你收到的,但是發(fā)票是你收到了。

小魚兒 追問

2022-03-31 15:11

可能是我描述的不清楚,我再描述一下,情況是這樣的,一項(xiàng)掛靠工程需要交安全責(zé)任保險(xiǎn),我是被掛靠公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在掛靠項(xiàng)目的私人老板要把這保險(xiǎn)6000元轉(zhuǎn)到我公司,通過我公司賬戶交到保險(xiǎn)公司(保險(xiǎn)只接受公對(duì)公),保險(xiǎn)公司再開票給我公司,我現(xiàn)在疑問的,我公司以什么名義收這6000元,收到這6000元怎么做賬呢???

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

你收到錢的時(shí)候,你可以借銀行存款貸其他應(yīng)收款,你收到發(fā)票的時(shí)候,你可以借費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在的問題就是那個(gè)其他應(yīng)收款,你沒辦法沖掉。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

那你可以這樣,你可以借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

最終你做了一個(gè)費(fèi)用,做了一個(gè)收入,它倆一抵消,你這個(gè)支出的話,他不算,他不計(jì)入到你的企業(yè)所得稅里面了。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),這個(gè)銀行存款是誰收到的。
2022-03-31 14:45:57
你好! 可以的。
2018-09-30 16:13:51
對(duì)的,你第二個(gè)分錄是正確的
2020-03-17 10:18:10
借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
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