
各位老師們好,這里有一些需要調(diào)整的其他應(yīng)付款,對方的個人明細里貸方有余額,有一些對應(yīng)的發(fā)票需要做到對方賬戶 借,其他應(yīng)付款,貸,本年利潤,未分配利潤,這個做的分錄對不對,謝謝
答: 您好 請問是以前年度的發(fā)票嗎
其他應(yīng)付款沖減本年利潤形成未分配利潤可行嗎?
答: 你好,這個是不行的,不可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產(chǎn)與負債的差額可以計入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
圓滿富足 追問
2022-03-31 19:39
bamboo老師 解答
2022-03-31 19:40
圓滿富足 追問
2022-03-31 19:48
bamboo老師 解答
2022-03-31 19:50
圓滿富足 追問
2022-03-31 19:57
bamboo老師 解答
2022-03-31 20:03
圓滿富足 追問
2022-03-31 20:09
圓滿富足 追問
2022-03-31 20:14
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2022-03-31 20:17
bamboo老師 解答
2022-03-31 20:18
圓滿富足 追問
2022-03-31 20:23
bamboo老師 解答
2022-03-31 20:25