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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 10:19

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你沒有做這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的吧?這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,沒有減去預(yù)繳之前的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-01 10:31

沒有做,不懂怎么處理了~

Luuuuu^ 追問

2022-04-01 10:32

如:3月銷項1000元,進項200元,預(yù)繳100元。后續(xù)是如何將應(yīng)交稅費各賬戶結(jié)平?
1、銷項1000元
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元
2、進項200元
借:原材料
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元
貸:銀行存款
3、預(yù)繳100元
借:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅  100
貨:銀行存款  100

郭老師 解答

2022-04-01 10:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅800。

郭老師 解答

2022-04-01 10:35

借應(yīng)交稅費未交增值稅800
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅100
銀行存款700。

Luuuuu^ 追問

2022-04-01 10:43

貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000元
借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200元
借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅800元
————李老師,如果當(dāng)年就這一筆稅款,年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)以上這三個賬戶?

郭老師 解答

2022-04-01 10:44

月末結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以的這個分錄。

Luuuuu^ 追問

2022-04-01 10:48

哦哦,請問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)?~

郭老師 解答

2022-04-01 10:53

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅800
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。200

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相關(guān)問題討論
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
交稅 借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
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