勞務(wù)派遣按差額征稅,按差額*5%增值稅后,只能開普票,對吧?發(fā)票稅率欄次應(yīng)該顯示5%吧?
sophia
于2022-04-01 10:57 發(fā)布 ??1640次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-04-01 11:01
你好,稅率應(yīng)該是一個(gè)信號的,如果你有服務(wù)費(fèi)的話,可以開專票,帶服務(wù)費(fèi),開專票。
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你好,差額征稅不是零稅率的
2019-09-20 14:30:45

你好,稅率應(yīng)該是一個(gè)信號的,如果你有服務(wù)費(fèi)的話,可以開專票,帶服務(wù)費(fèi),開專票。
2022-04-01 11:01:36

是的,勞務(wù)派遣按差額征稅,按差額*5%增值稅后,只能開普票,稅率欄次應(yīng)該顯示5%。
勞務(wù)派遣是指企業(yè)把自己不需要的勞務(wù)派遣給外部勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再把勞務(wù)派遣給勞動(dòng)者,實(shí)現(xiàn)服務(wù)的傳遞。勞務(wù)派遣的收入,是按照差額征收增值稅的,也就是把企業(yè)支付給外部勞務(wù)公司的金額減去外部勞務(wù)公司再把勞務(wù)派遣給勞動(dòng)者的金額,所得到的差額再乘以5%的稅率后,作為增值稅計(jì)算。
拓展知識:在納稅期間,支付給外部勞務(wù)公司的勞務(wù)派遣報(bào)酬金額,應(yīng)該在應(yīng)納稅額中計(jì)入,而且該金額也要計(jì)入企業(yè)的月度稅款申報(bào)表中,用于做月末的稅金調(diào)整。
2023-03-20 12:03:08

只要你當(dāng)季度銷售沒超45萬就免
2022-03-24 21:57:44

這就是差額征稅的發(fā)票
2023-12-29 18:20:28
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郭老師 解答
2022-04-01 11:01