
老師。你好,現(xiàn)在稽查核查我們公司的賬務(wù)的時候發(fā)現(xiàn)以前的一個會計調(diào)整了其他應(yīng)收款-往來款-甲、其他應(yīng)收款-往來款-已,公司欠甲的款,已又欠公司的款, 甲是公司法人及股東,又是夫妻。以前那個會計吧甲乙調(diào)整到其他應(yīng)收款-往來-不分項目了,以前那個會計就是說亂調(diào)整的 我們現(xiàn)在怎么處理好呢
答: 但是掛了幾年了現(xiàn)在沖回來 要繳稅嗎 如果甲乙簽個協(xié)議可以對沖一部分嗎 那剩下的一部分往來款要繳稅嗎
老師,往來款的科目不應(yīng)該是人名嗎?為什么圖片上的其他應(yīng)收款的二級科目是業(yè)務(wù)內(nèi)容呢?請問為什么這樣做?謝謝
答: 同學(xué)你好,往來款如果使用客商輔助核算是必須有人名或者公司名的,但是如果不使用輔助核算,是可以設(shè)置二級明細(xì)的,看單位要求
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司向股東公司轉(zhuǎn)往來款,掛在其他應(yīng)收款-往來款科目嗎?
答: 你好,科目設(shè)置其他應(yīng)收款-***,明細(xì)是具體名稱,掛往來款是可以的,掛賬最好不要跨年,否則會有向投資者分配利潤的稅務(wù)風(fēng)險


素顏 追問
2022-04-01 12:15
meizi老師 解答
2022-04-01 12:26