老師,你那邊有沒(méi)有企業(yè)接收低稅率票情況類的說(shuō)明 問(wèn)
你好,請(qǐng)參考 本企業(yè)與個(gè)體戶構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購(gòu)項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶日常經(jīng)營(yíng)范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書中第111頁(yè)說(shuō)所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問(wèn)
你好,班組是自己有個(gè)體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問(wèn)的這些我大致明白了,這些證明文件回 問(wèn)
按 1000 萬(wàn) ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本已增至 1000 萬(wàn));轉(zhuǎn)出比例無(wú)法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過(guò)的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問(wèn)
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

16年的全年一次性年終獎(jiǎng),會(huì)計(jì)處理在1月份,原本在2月應(yīng)該申報(bào),可是忘記申報(bào)了,能否在這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)?是否有滯納金?
答: 您好,可以在這個(gè)月申報(bào),您申報(bào)里填寫實(shí)發(fā)月份是3月份,就沒(méi)有滯納金了,如果是申報(bào)是1月份為實(shí)發(fā)月份,就會(huì)有滯納金的。
如果給客戶的實(shí)物返利是跨年才反的,該怎么會(huì)計(jì)處理?(比如2017年全年客戶銷售50萬(wàn),返利在2018年1月才給返實(shí)物)
答: 分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,沖減上年和上月的無(wú)票收入應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理,申報(bào)表如何調(diào)整
答: 一樣做 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)

