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榮兒
于2017-04-09 14:54 發(fā)布 ??937次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-09 15:11
您好,是哪個真賬實操的多少號業(yè)務(wù)啊,或者給個網(wǎng)址我看看,謝謝。
榮兒 追問
2017-04-12 08:46
58號憑證真賬實操中廣碩電子立面的58號業(yè)務(wù)
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 09:11
您好,給您咨詢了一下老師,解釋是這樣的,請看圖片,謝謝。我也搞不懂實操老師是怎么想的。
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會計實操里的支付商標行政受理費為何是借機其他應付款,商標代理費是管理費用
答: 您好,是哪個真賬實操的多少號業(yè)務(wù)啊,或者給個網(wǎng)址我看看,謝謝。
老師商標注冊費,為什么做其他應付款,不做管理費用?
答: 您好 第一筆分錄不是寫的管理費用么
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
討論
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
你好2019年的分錄,借,管理費用500貸,其他應付款——預提費用5002020年8月,紅沖2019年的分錄借,管理費用-500貸,其他應付款——預提費用-500可以嗎?
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預提了費用借管理費用 貸其他應付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
老師,我公司是剛成立的,還處于籌建期, 目前有110萬的資金是跟幾個人(都不是股東)籌集而來的,沒有走公賬,都在我老板手上 ,日常開支就在這里扣收到資金做借 現(xiàn)金,貸:其他應付款支出做借 管理費用 開辦費,貸現(xiàn)金以上對嗎?如果要做轉(zhuǎn)增資本, 可以把剩余的錢以股東名義轉(zhuǎn)到公賬上,做為實收資本嗎, 已經(jīng)支出的那些如果要轉(zhuǎn)增資本可以怎么操作啊?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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榮兒 追問
2017-04-12 08:46
王雁鳴老師 解答
2017-04-12 09:11