老師,您好,請(qǐng)問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對(duì)方直接開了 問
你好,這個(gè)是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師員工保險(xiǎn)在A單位交,她在B單位工作B單位給保險(xiǎn) 問
這部分保險(xiǎn)補(bǔ)助,不可以作為免稅收入 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)是 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級(jí)科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級(jí)科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面 答

問下老師,增值稅3%減按1%的怎么計(jì)算增值稅?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 直接開的1%的 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 這個(gè)應(yīng)交增值稅就是1%。
增值稅加計(jì)抵減10%計(jì)算方法是什么?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 一、增值稅加計(jì)抵減10%,就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,計(jì)算出加計(jì)抵減的稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問下大家增值稅3%減按1%的怎么計(jì)算增值稅?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 這個(gè)做賬的時(shí)候稅額按這個(gè)1%做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅1%

