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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-01 21:10

您好
墊付的時候
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到墊付
借:銀行存款
貸:其他應收款

輕靜 追問

2022-04-01 21:27

老師我上面做的不可以嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:27

用其他應收款科目比較合適

輕靜 追問

2022-04-01 21:35

我當是是先收到的錢,所以就借銀行貸應付,后來月底才付的水費,才做的借應付貸銀行順序上有差!

輕靜 追問

2022-04-01 21:37

我想起來了先收的錢

輕靜 追問

2022-04-01 21:37

后再付的水費

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:37

如果先收到錢 那您這樣寫分錄可以的 
因為您前面說的是當時先墊付
我當時先幫B單位墊付水費時做借應付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應付款可對?

輕靜 追問

2022-04-01 21:43

就是說是對的吧?

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:43

是的 您那樣寫對的

輕靜 追問

2022-04-01 21:49

老師比如說負債類科目,錄入系統(tǒng)就是借減貸增,像我這樣錄入軟件提數(shù)據(jù)是可受影響,就是說我看負債系統(tǒng)方向是貸方,我現(xiàn)在這樣做就是在借方,可看懂?

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:50

如果您先收款的話
借:銀行存款
貸:其他應付款
然后再
借:其他應付款
貸:銀行存款
按照這個順序錄入

輕靜 追問

2022-04-01 21:59

這個應收應付有點暈

輕靜 追問

2022-04-01 22:02

還有就是發(fā)工資是個稅已在工資表上扣除了發(fā)的是實發(fā)數(shù),但是下月交個稅是支付這個分錄咋寫?

bamboo老師 解答

2022-04-01 22:08

發(fā)放工資的時候
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-個人所得稅
下個月交
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款

輕靜 追問

2022-04-01 22:09

我按工資表扣除時,借管理費用,貸應收,交個稅給稅務局是借應收貸銀行

bamboo老師 解答

2022-04-01 22:13

按工資表扣除應該像我上面那樣寫分錄的

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相關問題討論
您好 墊付的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到墊付 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-04-01 21:10:01
你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
2019-06-29 15:22:29
您好!不做。因為12月已經(jīng)做了
2017-03-18 09:13:46
您好!借:原材料等 貸銀行存款。
2016-10-09 09:00:22
你好,12月票到 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-01-10 17:21:28
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