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微信用戶
于2022-04-01 21:25 發(fā)布 ??806次瀏覽
楊揚(yáng)老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-04-01 21:48
重新建帳
微信用戶 追問
2022-04-01 22:02
現(xiàn)在關(guān)鍵我錄進(jìn)去是正數(shù)啊,你們老師回答都回答不到點(diǎn)子上
2022-04-01 22:03
你看我的科目表,期末本年利潤是負(fù)數(shù),我把這個(gè)負(fù)數(shù)錄入到期初里面去,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表上面都顯示正的
2022-04-01 22:04
就直接告訴我怎么錄就可以了
你們這些老師簡單問題會的,復(fù)雜的就在嘮嗑
2022-04-01 22:06
對照我上面發(fā)的科目余額表,我這里錄對嗎
2022-04-01 22:07
這樣錄就是正數(shù)
2022-04-01 22:10
算了,無語
楊揚(yáng)老師 解答
2022-04-01 21:47
同學(xué)你好,你這是重新啟賬錄取期初余額還是根據(jù)科目余額表出具財(cái)務(wù)報(bào)表呢?出財(cái)務(wù)報(bào)表的話本年利潤和未分配利潤合計(jì)歸入資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目。
2022-04-01 21:54
重新建賬的話期末余額錄入初始余額欄次,本年累積按本年累積錄取就可以,不用歸集,是哪個(gè)科目就錄入哪個(gè)科目就可以,本年累積一定要錄入,不然利潤表會有問題。
2022-04-01 22:09
貸方負(fù)數(shù)是正確的
2022-04-01 22:11
累積也要錄,最好年初數(shù)也核對一下,你的科目余額表里沒有年初數(shù)。
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就按照你們的經(jīng)驗(yàn)告訴我這個(gè)本年利潤,利潤分配,我要怎么錄入,錄入到哪一欄去
答: 重新建帳
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤為虧損。分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 還是借:本年利潤(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤
答: 你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年利潤 利潤分配 未分配利潤
答: 你好,具體想問什么問題呢
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果本年虧損,分錄這么做?借:-本年利潤貸:-利潤分配未分配利潤還是這么做?借:利潤分配未分配利潤貸:本年利潤
討論
老師,年終結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤貸:利潤分配---未分配利潤?或是是借;利潤分配---未分配利潤,貸本年利潤嗎
請問老師,沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤,例如10月借本年利潤10000 貸利潤分配-未分配利潤。11月盈利50000.11月結(jié)轉(zhuǎn)利潤就是 借本年利潤50000 貸 利潤分配-未分配利潤 50000 還是借本年利潤15000 貸 利潤分配-未分配利潤15000?
本年虧損結(jié)轉(zhuǎn)利潤借:本年利潤-20000貸:利潤分配未分配利潤-20000本年盈利借:本年利潤20000貸:利潤分配-利潤未分配20000這樣做可以嗎
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借,本年利潤,貸,利潤分配-未分配利潤,但利潤表本年利潤是負(fù)數(shù)虧損,盈利了是借,利潤分配-未分配利潤,貸,本年利潤。為什么科目余額表要借,本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤,才平
楊揚(yáng)老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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2022-04-01 22:02
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