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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 10:12

同學(xué)你好
計入其他應(yīng)付款就可以
取消了沖減其他應(yīng)付款

JEAN 追問

2022-04-02 10:14

那我怎么確認收入呢?

JEAN 追問

2022-04-02 10:15

別人跟我說會員充值的錢應(yīng)該入合同負債,我沒接觸過這個科目

樸老師 解答

2022-04-02 10:21

同學(xué)你好
新準(zhǔn)則才計入合同負債
你用的新準(zhǔn)則嗎

JEAN 追問

2022-04-02 10:23

我做的是內(nèi)賬,去哪里看我用的是啥準(zhǔn)則呢

樸老師 解答

2022-04-02 10:29

看你軟件建賬的信息

JEAN 追問

2022-04-02 10:30

那我怎么確認收入呢?

樸老師 解答

2022-04-02 10:37

同學(xué)你好
用預(yù)收賬款就可以

JEAN 追問

2022-04-02 10:43

我用的是金蝶軟件,在哪里看?

樸老師 解答

2022-04-02 10:52

你看你的科目有合同負債之類的科目嗎

沒有就不用
就不是新準(zhǔn)則

JEAN 追問

2022-04-02 10:55

我看見了,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 解答

2022-04-02 11:03

那就用預(yù)收賬款哦

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同學(xué)你好 計入其他應(yīng)付款就可以 取消了沖減其他應(yīng)付款
2022-04-02 10:12:48
1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018-07-20 13:06:28
20萬確認為預(yù)計負債,同學(xué) 借,X費用 貸,預(yù)計負債
2020-02-09 15:09:00
同學(xué),你好,按正常的做收入分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅
2020-06-16 11:24:51
您好 做一份去年確認收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
2019-06-14 10:35:12
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