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送心意

廖廖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

果果 追問

2022-04-02 15:36

不是紀(jì)過(guò)一次銀行存款了嗎?,又記一次

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:51

同學(xué)問的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目呢?

果果 追問

2022-04-02 15:53

最終都轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)_ 未交增值稅,那這個(gè)科目還是有余額,怎么平

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

廖廖老師 解答

2022-04-02 15:55

上面的銀行存款支付的是服務(wù)費(fèi)部分,轉(zhuǎn)出的未交增值稅是指還沒有繳款的稅費(fèi)

果果 追問

2022-04-02 16:03

不是全額抵扣增值稅了嗎?還用交嗎?

廖廖老師 解答

2022-04-02 16:28

確定抵扣是指服務(wù)費(fèi)280可以全部抵扣稅款,不是指當(dāng)期的稅就不用交了

果果 追問

2022-04-02 16:50

增值稅抵扣了280,再交增值稅280嗎

廖廖老師 解答

2022-04-02 16:50

不是的,如果只有280就不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉(zhuǎn)未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
對(duì)的
2017-03-31 15:05:32
你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
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